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审计行动计划PPT

审计目标财务合规性确保公司财务记录符合相关会计准则和法规要求内部控制评估公司内部控制制度的有效性和充分性,以确保资产安全、财务信息的准确性风险管理识别、评...
审计目标财务合规性确保公司财务记录符合相关会计准则和法规要求内部控制评估公司内部控制制度的有效性和充分性,以确保资产安全、财务信息的准确性风险管理识别、评估并报告可能影响公司财务状况和运营的风险审计范围财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表及相关附注内部控制涵盖公司各个业务环节和职能部门风险管理重点关注财务、市场、运营等关键风险领域审计方法抽样审计根据风险评估结果,对财务报表进行抽样审计穿行测试对公司内部控制流程进行穿行测试,以评估其有效性数据分析利用数据分析工具,对财务报表和内部控制进行深度分析审计时间和人员安排审计时间计划于XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日进行审计审计小组由资深审计员、审计经理和项目经理组成,确保审计工作的顺利进行审计报告报告内容包括审计发现、意见和建议等报告提交时间审计结束后一周内提交审计报告后续跟进问题整改对审计发现的问题进行整改,确保问题得到及时解决持续监督对内部控制和风险管理进行持续监督,确保公司财务合规和稳健运营以上审计行动计划旨在确保公司财务合规性、内部控制和风险管理得到有效监督和评估。通过本次审计,我们希望能够为公司管理层和股东提供准确、可靠的财务信息,帮助公司稳健发展。